索引号: 002960662/2025-225246 主题分类: 财政
成文日期: 2025-03-14 体裁分类: 公示
发布机构: 招宝山街道 公开方式: 主动公开

宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处2025年单位预算

2025-03-14 10:38 来源:综合信息指挥室
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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资本占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、 政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定,加强社区党组织建设和基层政权建设,巩固党在社区的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责辖区内经济社会发展和城镇建设等规划的编制 和实施,组织社区基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

4.指导辖区经济发展,加快产业结构调整,促进经济发展方式转变,促进人民群众增收,全面推进城镇建设。

5.负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、城镇管理、人口管理、民生保障、社会保险(障)、救灾救助、社会救助等区域性、综合性工作。

6.加强社会治安综合治理,负责信访和矛盾纠纷调解工作,化解城镇社会矛盾,维护城镇社会和谐稳定。

7.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。

8.加强镇级财政监督、管理,按计划组织、管理镇财政收支;加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务,做好统计工作;负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9.负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,开展爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。

10.推进基层民主法制建设,指导村(社区)工作,维护群众合法权益。

11.负责统一协调、按权限管理市、区有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处单位预算仅包括本级预算(含物流枢纽港管理服务中心,下同)。我街道预算单位包括:街道本级、内设的各中心(办、所)、各社区、直属单位等。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算25798.02万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算25798.02万元,比上年执行数减少8512.52万元,下降24.81%,主要是:政府性基金收入减少。其中:一般公共预算拨款收入21276.12万元,占82.48%;上年结转收入4521.89万元,占17.52%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算25798.02万元,比上年执行数减少8512.52万元,下降24.81%,主要是:政府性基金支出减少。

(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)6597.84万元、国防支出(类)66.50万元、公共安全支出(类)1411.36万元、教育支出(类)396.60万元、文化旅游体育与传媒支出(类)332.57万元、社会保障和就业支出(类)2733.16万元、卫生健康支出(类)236.61万元、节能环保支出(类)50.71万元、城乡社区支出(类)13202.23万元、农林水支出(类)7.81万元、自然资源海洋气象等支出(类)1.12万元、住房保障支出(类)382.12万元、灾害防治及应急管理支出(类)66.00万元、预备费(类)300.00万元、其他支出(类)13.40万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出4775.84万元,日常公用支出486.37万元,项目支出20535.80万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算25798.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入21276.12万元、上年结转4521.89万元;支出包括:一般公共服务支出(类)6597.84万元、国防支出(类)66.50万元、公共安全支出(类)1411.36万元、教育支出(类)396.60万元、文化旅游体育与传媒支出(类)332.57万元、社会保障和就业支出(类)2733.16万元、卫生健康支出(类)236.61万元、节能环保支出(类)50.71万元、城乡社区支出(类)13202.23万元、农林水支出(类)7.81万元、自然资源海洋气象等支出(类)1.12万元、住房保障支出(类)382.12万元、灾害防治及应急管理支出(类)66.00万元、预备费(类)300.00万元、其他支出(类)13.40万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款24679.18万元,比上年执行数23943.63万元增加735.55万元,增加3.07%,主要原因是一般公共预算支出和城乡社区支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)6597.84万元,占26.73%;国防支出(类)66.50万元,占0.26%;公共安全支出(类)1411.36万元,占5.71%;教育支出(类)396.60万元,占1.60%;文化旅游体育与传媒支出(类)332.57万元,占1.34%;社会保障和就业支出(类)2733.16万元,占11.07%;卫生健康支出(类)236.61万元,占0.95%;节能环保支出(类)50.71万元,占0.20%;城乡社区支出(类)12096.79万元,占49.01%;农林水支出(类)7.81万元,占0.03%;自然资源海洋气象等支出(类)1.12万元,占0.00%;住房保障支出(类)382.12万元,占1.54%;灾害防治及应急管理支出(类)66.00万元,占0.26%;预备费(类)300.00万元,占1.30%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.预备费(类) 300.00万元,比上年执行数0万元增加300.00万元,主要原因是:该科目为应对自然灾害及其他难以预见的特殊开支,上年度无支出数。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)7.00万元,比上年执行数增加1.32万元,增长23.17%,主要原因是:按实际活动支出安排。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2.00万元,比上年执行数增加1.18万元,增长143.35%,主要原因是:按实际支出安排。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1741.66万元,比上年执行数增加37.27万元,增长2.19%,主要原因是:基本工资标准调整。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1079.59万元,比上年执行数增加323.64万元,增长42.81%,主要原因是:办事处预留资金增加。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2555.76万元,比上年执行数增加307.74万元,增长13.69%,主要原因是:基本工资标准调整。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)207.00万元,比上年执行数增加55.16万元,增长36.33%,主要原因是:经济商贸和经济统计经费增加。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)43.50万元,比上年执行数增加7.45万元,增长20.68%,主要原因是:纪委工作经费和世博之家工作经费增加。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)26.50万元,比上年执行数增加0.55万元,增长2.14%,主要原因是:按实际活动支出安排。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)360.25万元,与上年基本持平。

11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)167.80万元,比上年执行数增加17.40万元,增长11.57%,主要原因是:文化站文明创建经费增加。

12.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)41.50万元,比上年执行数增加30.98万元,增长294.44%,主要原因是:党教工作经费增加。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)365.28万元,比上年执行数增加9.34万元,增长2.62%,主要原因是:平安镇海建设项目经费增加。

14.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)66.50万元,与上年基本持平。

15.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)23.66万元,比上年执行数增加12.42万元,增长110.59%,主要原因是:禁毒专项工作经费增加。

16.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)781.73万元,比上年执行数增加67.55万元,增长9.46%,主要原因是:保安中队经费增加。

17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)605.97万元,比上年执行数减少99.81万元,下降14.14%,主要原因是:公共安全经费和四个平台综合信息指挥室经费下降。

18.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)396.00万元,比上年执行数减少141.79万元,下降26.37%,主要原因是:。

19.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)0.60万元,比上年执行数减少1.40万元,下降70.00%,主要原因是:按实际活动支出安排。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)300.00万元,比上年执行数减少146.54万元,下降32.82%,主要原因是:文化活动经费下降。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)6.80万元,比上年执行数减少4.70万元,下降40.87%,主要原因是:文艺精品扶持和奖励经费下降。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)25.00万元,比上年执行数增加5.30万元,增长26.92%,主要原因是:体育经费按实际支出增加。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)0.77万元,比上年执行数0万元增加0.77万元,主要原因是:按实际活动支出安排。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)119.77万元,比上年执行数增加7.93万元,增长7.09%,主要原因是:行政服务大厅经费增加。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)545.70万元,比上年执行数增加53.92万元,增长10.96%,主要原因是:居家养老服务机构运营经费和临时救助经费增加。

26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)1139.88万元,比上年执行数0万元增加1139.88万元,主要原因是:社区建设经费和社区保障工作经费增加。

27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)230.00万元,比上年执行数增加80.00万元,增长53.33%,主要原因是:本年度预算资金中包含防欠薪工作经费,上年度执行数中防欠薪工作经费无实际支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)54.55万元,比上年执行数增加2.04万元,增长3.89%,主要原因是:按实际支出安排。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)102.86万元,比上年执行数增加22.03万元,增长27.26%,主要原因是:人员经费增加。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)54.97万元,比上年执行数减少81.74万元,下降59.79%,主要原因是:企业退休人员社会化管理专项服务经费下降。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)206.44万元,比上年执行数增加3.15万元,增长1.55%,主要原因是:人员增加。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)103.22万元,比上年执行数增加1.57万元,增长1.55%,主要原因是:人员增加。

33.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)33.05万元,比上年执行数减少30.47万元,下降47.97%,主要原因是:促进就业支出转移支付经费下降。

34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)20.00万元,比上年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是:自谋职业转业士官就业帮扶补助资金增加。

35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)3.32万元,比上年执行数0万元增加3.32万元,主要原因是:儿童福利补助经费增加。

36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)10.13万元,比上年执行数减少68.86万元,下降87.18%,主要原因是:居家养老专项经费下降。

37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)90.68万元,比上年执行数减少1.93万元,下降2.09%,主要原因是:按实际活动支出安排。

38.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)18.60万元,比上年执行数减少8.76万元,下降32.01%,主要原因是:退役军人经费下降。

39.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)77.00万元,比上年执行数增加14.52万元,增长23.25%,主要原因是:除四害服务经费增加。

40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)13.50万元,比上年执行数减少3.42万元,下降20.22%,主要原因是:红十字献血工作经费减少。

41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)29.50万元,比上年执行数增加2.71万元,增长10.13%,主要原因是:计生经费按实际支出安排。

42.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.00万元,比上年执行数减少0.25万元,下降19.68%,主要原因是:按实际活动支出安排。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.75万元,比上年执行数增加1.00万元,增长3.26%,主要原因是:按实际支出安排。

44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)57.73万元,比上年执行数增加6.03万元,增长11.67%,主要原因是:人员增加。

45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)26.14万元,比上年执行数增加1.78万元,增长7.32%,主要原因是:人员增加。

46.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)0.01万元,比上年执行数减少7.62万元,下降99.87%,主要原因是:环境综合执法保障费较上年执行数下降。

47.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)50.70万元,比上年执行数0万元增加50.70万元,主要原因是:上年指标结转下年。

48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)899.30万元,比上年执行数减少494.81万元,下降35.49%,主要原因是:物业经费下降。

49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)233.00万元,比上年执行数减少127.00万元,下降35.28%,主要原因是:综合执法队城管中队经费下降。

50.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)9.18万元,比上年执行数减少3330.30万元,下降99.73%,主要原因是:未来社区建设经费下降。

51.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)721.49万元,比上年执行数增加137.66万元,增长23.58%,主要原因是:垃圾分类工作经费增加。

52.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)10233.81万元,比上年执行数增加5192.35万元,增长102.99%,主要原因是:物流枢纽港政策兑现经费增加。

53.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)1.00万元,比上年执行数0万元增加1.00万元,主要原因是:上年指标结转至本年。

54.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)0.38万元,比上年执行数0万元增加0.38万元,主要原因是:上年指标结转至本年。

55.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)6.43万元,比上年执行数减少191.57万元,下降96.75%,主要原因是:基层党组织工作活动保障经费和关爱基层干部专项资金减少。

56.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)1.12万元,比上年执行数0万元增加1.12万元,主要原因是:上年指标结转结余。

57.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)379.50万元,比上年执行数增加15.06万元,增长4.13%,主要原因是:人员增加。

58.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.62万元,比上年执行数增加0.80万元,增长43.95%,主要原因是:人员增加,按实际支出安排。

59.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)66.00万元,比上年执行数减少1.84万元,下降2.72%,主要原因是:按实际支出安排。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出5262.21万元,其中:

人员经费4775.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费486.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算7.60万元,比上年预算数下降10.59%。其中: 

(一)因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,本单位2025年因公出国(境)预算为0,与上年持平。

(二)公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.60万元,主要用于本单位招商引资等事务支出。2025年比上年预算数下降60.00%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置:本单位2025年公务用车购置预算为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费:2025年安排公务用车运行费预算7.00万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款1118.84万元,比上年执行数减少9448.07万元,主要原因是老旧小区住宅改造经费较上年减少。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)1105.44万元,占98.80%,其他支出(类)13.40万元,占1.20%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 755.44万元,主要用于宁波港资产移交相关成本经费、高层住宅小区消防整治项目和腾笼换鸟专项经费。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 13.40万元,主要用于居家养老专项资金和彩票公益金支出。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 350.00万元,主要用于城市品质提升工程。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算486.37万元,较上年预算数增加5.17万元,增长1.07%,主要是根据上年度实际执行数调整,略有增加。

(二)政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额878.69万元,其中:政府采购货物预算30.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算848.29万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至上年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,行政执法车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

(四)绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况,由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.预备费(类) :指反映预算中安排的预备费。

8.人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。

21.公安(款)执法办案(项):指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22.公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

23.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

24.普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

25.进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

26.文化和旅游(款)文化活动(项):指反映举办大型文化艺术活动的支出。

27.文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

28.体育(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

30.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.民政管理事务(款)社会组织管理(项):指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

33.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

34.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

35.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

36.行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指反映各类离退休人员管理机构的支出。

37.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

39.就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

40.退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

41.社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

42.社会福利(款)养老服务(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

43.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

44.退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

45.卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

46.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

47.计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

48.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

51.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

52.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

53.污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

54.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

55.城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

56.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

57.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

59.农业农村(款)执法监管(项):指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

60.农业农村(款)农业生产发展(项):指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应 用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村 一二三产业融合等方面支出。

61.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

62.自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明 建设,开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害 隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路”、军民融合 等国家重大战略,开展相关地质调查工作;以及加强地质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

63.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

64.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

65.应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

66.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

67.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

68.彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件:宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处2025年单位预算
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