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宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处2024年部门预算

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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资本占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、 政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定,加强社区党组织建设和基层政权建设,巩固党在社区的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员 素质,在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责辖区内经济社会发展和城镇建设等规划的编制 和实施,组织社区基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

4.指导辖区经济发展,加快产业结构调整,促进经济发展方式转变,促进人民群众增收,全面推进城镇建设。

5.负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、城镇管理、人口管理、民生保障、社会保险(障)、救灾救助、社会救助等区域性、综合性工作。

6.加强社会治安综合治理,负责信访和矛盾纠纷调解工作,化解城镇社会矛盾,维护城镇社会和谐稳定。

7.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。

8.加强镇级财政监督、管理,按计划组织、管理镇财政收支;加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务,做好统计工作;负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9.负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,开展爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。

10.推进基层民主法制建设,指导村(社区)工作,维护群众合法权益。

11.负责统一协调、按权限管理市、区有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,从预算单位构成看,宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处部门预算包括本级预算和宁波市镇海区镇海宝山幼儿园(含物流枢纽港管理服务中心,下同)。我街道预算单位包括:街道本级、内设的各中心(办、所)、各社区、直属单位等。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算17397.72万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算17397.72万元,其中:一般公共预算拨款收入16863.60万元,占96.93%;上年结转收入534.12万元,占3.07%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算17397.72万元。

(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)6209.97万元、国防支出(类)71.00万元、公共安全支出(类)1259.27万元、教育支出(类)1759.00万元、文化旅游体育与传媒支出(类)575.02万元、社会保障和就业支出(类)2622.47万元、卫生健康支出(类)292.33万元、城乡社区支出(类)3646.00万元、农林水支出(类)154.60万元、住房保障支出(类)451.57万元、灾害防治及应急管理支出(类)51.50万元、预备费(类)300.00万元、其他支出(类)5.00万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出5291.10万元,日常公用支出638.39万元,项目支出11468.23万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算17397.72万元。收入包括:一般公共预算拨款收入16863.6万元、上年结转534.12万元;支出包括:一般公共服务支出(类)6209.97万元、国防支出(类)71.00万元、公共安全支出(类)1259.27万元、教育支出(类)1759.00万元、文化旅游体育与传媒支出(类)575.02万元、社会保障和就业支出(类)2622.47万元、卫生健康支出(类)292.33万元、城乡社区支出(类)3646.00万元、农林水支出(类)154.60万元、住房保障支出(类)451.57万元、灾害防治及应急管理支出(类)51.50万元、预备费(类)300.00万元、其他支出(类)5.00万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款17242.72万元,比上年执行数33761.32万元减少16518.60万元,主要原因是预算口径发生变化,2024年预算仅统计本级预算,不含上级转移支付。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)6209.97万元,占36.01%;国防支出(类)71.00万元,占0.41%;公共安全支出(类)1259.27万元,占7.30%;教育支出(类)1759.00万元,占10.20%;文化旅游体育与传媒支出(类)575.02万元,占3.33%;社会保障和就业支出(类)2622.47万元,占15.20%;卫生健康支出(类)292.33万元,占1.69%;城乡社区支出(类)3496.00万元,占20.27%;农林水支出(类)154.60万元,占0.89%;住房保障支出(类)451.57万元,占2.61%;灾害防治及应急管理支出(类)51.50万元,占0.29%;预备费(类)300.00万元,占1.80%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)24.00万元,比上年执行数增加15.49万元,增长182.02%,主要原因是:增加人大活动调研经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)8.78万元,比上年执行数增加3.52万元,增长66.92%,主要原因是:居民议事会和代表培训考察经费增加。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)5.00万元,比上年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是:按实际活动经费安排。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1636.19万元,比上年执行数减少123.74万元,下降7.03%,主要原因是:人员经费减少。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)843.00万元,比上年执行数增加35.86万元,增长4.44%,主要原因是:基本运行经费增加。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1994.02万元,比上年执行数增加48.39万元,增长2.49%,主要原因是:新增事业人员。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)249.00万元,比上年执行数增加98.91万元,增长65.90%,主要原因是:增加招商引资活动经费。

8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)5.00万元,比上年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是:新增基层后备干部培养工作经费。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)39.50万元,比上年执行数增加34.18万元,增长642.48%,主要原因是:纪委工作经费和世博之家工作经费增加。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)26.50万元,比上年执行数增加12.79万元,增长93.29%,主要原因是:新增群众团体活动。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)415.29万元,比上年执行数增加99.52万元,增长31.52%,主要原因是:党建办教育培训和基层党建经费增加。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)3.18万元,比上年执行数减少55.85万元,下降94.61%,主要原因是:党代表日常活动经费略有下降。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)217.30万元,比上年执行数增加59.27万元,增长37.51%,主要原因是:宣传活动增加。

14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2.20万元,比上年执行数减少32.80万元,下降93.71%,主要原因是:农村精神文明建设和未成年人课余文化项目补助按实际活动经费安排。

15.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)36.00万元,比上年执行数增加29.94万元,增长494.06%,主要原因是:新增统战活动经费。

16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)705.01万元,比上年执行数增加524.56万元,增长290.69%,主要原因是:平安镇海建设项目经费增加。

17.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)71.00万元,比上年执行数增加1.50万元,增长2.16%,主要原因是:慰问部队经费略增。

18.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)1.06万元,比上年执行数0万元增加1.06万元,主要原因是:派出所协辅警经费增加。

19.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)7.14万元,比上年执行数减少1.72万元,下降19.43%,主要原因是:按实际活动经费安排。

20.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)770.40万元,比上年执行数减少61.95万元,下降7.44%,主要原因是:部分经费由转移支付承担,不计入本年预算口径。

21.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)480.67万元,比上年执行数减少68.51万元,下降12.47%,主要原因是:四个平台综合信息指挥室经费下降。

22.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1758.50万元,比上年执行数增加58.95万元,增长3.47%,主要原因是:本预算口径为街道本级,不含转移支付。

23.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)0.50万元,比上年执行数减少0.90万元,下降64.29%,主要原因是:按实际活动经费安排。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)524.90万元,比上年执行数增加172.35万元,增长48.89%,主要原因是:文化活动增加。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)6.16万元,比上年执行数增加4.32万元,增长235.00%,主要原因是:基层文化建设经费增加。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)11.50万元,比上年执行数0万元增加11.50万元,主要原因是:新增文艺精品创作。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.70万元,比上年执行数0万元增加0.70万元,主要原因是:文化赛会系列活动增加。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)30.00万元,比上年执行数增加17.12万元,增长132.92%,主要原因是:体育工作经费增加。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)1.75万元,比上年执行数减少2.65万元,下降60.18%,主要原因是:群众体育活动减少。

30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)122.00万元,比上年执行数增加39.70万元,增长48.24%,主要原因是:民生保障支出增加。

31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)514.10万元,比上年执行数增加375.71万元,增长271.49%,主要原因是:民生保障支出增加。

32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)1038.03万元,比上年执行数减少1159.99万元,下降52.77%,主要原因是:部分经费由转移支付承担,不计入本次预算口径。

33.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)250.00万元,比上年执行数增加150.00万元,增长150.00%,主要原因是:民生保障支出增加。

34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)55.45万元,比上年执行数增加13.73万元,增长32.91%,主要原因是:按实际活动经费安排。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)125.64万元,比上年执行数增加46.31万元,增长58.38%,主要原因是:按实际支出安排。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)235.89万元,与上年持平。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)117.95万元,与上年持平。

38.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)4.98万元,比上年执行数增加1.68万元,增长50.91%,主要原因是:儿童福利经费增加。

39.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)10.00万元,比上年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是:老年助餐服务经费增加。

40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)0.30万元,比上年执行数减少126.58万元,下降99.76%,主要原因是:按实际支出安排。

41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)80.80万元,比上年执行数增加53.86万元,增长199.93%,主要原因是:残疾人经费增加。

42.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)22.59万元,比上年执行数增加9.81万元,增长76.76%,主要原因是:临时救助经费增加。

43.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)27.85万元,比上年执行数增加22.22万元,增长394.67%,主要原因是:退役军人慰问和帮扶经费增加。

44.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)16.89万元,比上年执行数减少156.70万元,下降90.27%,主要原因是:部分经费由转移支付承担,不计入本预算口径。

45.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)79.00万元,比上年执行数增加24.92万元,增长46.08%,主要原因是:卫健事务工作经费增加。

46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1.00万元,比上年执行数减少156.07万元,下降99.36%,主要原因是:防疫经费减少。

47.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)23.00万元,比上年执行数0万元增加23.00万元,主要原因是:爱国卫生、公共卫生经费增加。

48.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)31.00万元,比上年执行数增加9.22万元,增长42.33%,主要原因是:计划生育经费增加。

49.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2.00万元,比上年执行数增加0.36万元,增长21.95%,主要原因是:按实际活动经费安排。

50.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.61万元,比上年执行数减少1.26万元,下降3.24%,主要原因是:行政在编人员减少。

51.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)78.99万元,比上年执行数增加7.51万元,增长10.51%,主要原因是:事业人员增加。

52.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.93万元,比上年执行数增加0.90万元,增长2.81%,主要原因是:在编人员增加。

53.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)6.80万元,比上年执行数0万元增加6.80万元,主要原因是:老龄卫生健康知识宣传经费增加。

54.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024.00万元,比上年执行数减少1574.55万元,下降43.76%,主要原因是:部分经费由转移支付承担,不计入本预算口径。

55.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)360.00万元,比上年执行数增加22.54万元,增长6.68%,主要原因是:新增“五化争先”工作经费。

56.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)514.00万元,比上年执行数减少364.82万元,下降41.51%,主要原因是:预算口径变化,转移支付部分不计入本预算范围。

57.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)598.00万元,比上年执行数增加442.00万元,增长283.33%,主要原因是:垃圾分类专项经费增加。

58.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)0.10万元,比上年执行数0万元增加0.10万元,主要原因是:工作经费增加。

59.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)2.77万元,比上年执行数减少12.57万元,下降81.94%,主要原因是:部分经费由转移支付承担,不计入本预算口径。

60.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)3.80万元,比上年执行数减少17.91万元,下降82.50%,主要原因是:部分经费由转移支付承担,不计入本预算口径。

61.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)147.93万元,比上年执行数减少58.34万元,下降28.28%,主要原因是:预算口径变化,本预算不含上级转移支付。

62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)448.53万元,比上年执行数增加6.38万元,增长1.44%,主要原因是:人员增加。

63.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.04万元,与上年持平。

64.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)51.50万元,比上年执行数减少7.00万元,下降11.97%,主要原因是:安全生产管理支出略有降低。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出5929.49万元,其中:

人员经费5291.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费638.39万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算8.50万元,比上年预算数下降10.53%。其中: 

(一)因公出国(境)费用:本部门2024年因公出国(境)预算为0,与上年持平。

(二)公务接待费:2024年安排公务接待费预算1.50万元,主要用于机关及下属预算单位接待的招商引资活动。2024年比上年预算数下降40.00%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”支出。

(三)公务用车购置:本部门2024年公务用车购置预算为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费:2024年安排公务用车运行费预算7.00万元,主要用于机关及下属预算单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款155万元,比上年执行数增加155万元,主要原因是用于镇海区城市品质提升2023年项目激励和物业+养老项目建设。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)150万元,占96.77%,其他支出(类)5万元,占3.23%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项) 150.00万元,主要用于镇海区城市品质提升2023年项目激励资金。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 5.00万元,主要用于物业+养老项目建设。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门本级、宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处、宁波市镇海区镇海宝山幼儿园等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算638.39万元,较上年预算数增加16.54万元,增长2.66%。

(二)政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额327.25万元,其中:政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算212.25万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至上年12月31日,本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

(四)绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理,部门预算项目77个,项目支出预算资金10695.16万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

15.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21.统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。

24.公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.公安(款)执法办案(项):指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

26.公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

28.普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

29.进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

30.文化和旅游(款)文化活动(项):指反映举办大型文化艺术活动的支出。

31.文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

32.文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

33.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34.体育(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

35.体育(款)群众体育(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

36.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

37.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

38.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

39.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

40.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

41.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

42.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

43.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

44.社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

45.社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

46.残疾人事业(款)残疾人就业(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

47.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

48.临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

49.退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

50.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

51.卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

52.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

53.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

54.计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

55.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

56.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

57.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

58.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

59.老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

60.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

61.城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

62.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

63.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

64.农业农村(款)农村社会事业(项):指反映用于农村社会事业发展的支出。

65.农业农村(款)渔业发展(项):指反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

66.水利(款)水利行业业务管理(项):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计 监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

67.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

68.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

69.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

70.应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

71.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

72.彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。